|
|
Faktúra |
5620261500
|
stravné žiaci 6/2026
|
1 388,10 |
s DPH |
25/2026
|
|
02.07.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
materiál
|
240,00 |
s DPH |
34/2026
|
|
01.07.2026 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26082
|
nájom ŠH 6/2026
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Stredná odborná škola služieb |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600055
|
tonery
|
284,70 |
s DPH |
32/2026
|
|
29.06.2026 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
obedy pre zamestnancov 6/2026
|
1 777,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Základná škola Štefana Kluberta |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4649006540
|
poistenie
|
75,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4649006615
|
poistenie
|
165,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2608053
|
CO a služba technika BOZP II.Q
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Anežka Cmorejová |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26064
|
materiál
|
272,00 |
s DPH |
31/2026
|
|
24.06.2026 |
Železiarstvo Olekšák Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26010014
|
materiál - čistiace prostriedky
|
114,01 |
s DPH |
30/2026
|
|
24.06.2026 |
Drogéria ABC Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
85260010
|
preprava žiakov 5/2026
|
454,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
SAD Poprad a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
materiál - knižná publikácia
|
708,75 |
s DPH |
26/2026
|
|
16.06.2026 |
Silvia Roháčová |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256212
|
prevádzka kotolne 5/2026
|
242,56 |
s DPH |
|
238/2019
|
15.06.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260061
|
kancelársky materiál
|
478,75 |
s DPH |
8/2026
|
|
11.06.2026 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8389645068
|
telefónne poplatky
|
47,43 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5926014195
|
ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
29/2026
|
|
09.06.2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600673
|
ochrana objektu 5/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
HATRIX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8709472471
|
plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
134,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003761
|
aSc Agenda Komplet
|
428,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
04.06.2026 |
aSc Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |