|
|
Faktúra |
8336554916
|
telef.poplatky
|
53,05 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
30.09.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
200,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1102023150
|
stravné žiakov
|
920,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092023150
|
stravné žiakov
|
1 417,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4619025679
|
poistenie majetku
|
89,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230496
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
30.09.2023 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230786
|
učebnice
|
187,30 |
s DPH |
39/2023
|
|
19.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mla |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
dobropis
|
274,44 |
s DPH |
|
238/2019
|
05.09.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312230508
|
učebnice
|
1 888,95 |
s DPH |
39/2023
|
|
18.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mla |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230676
|
učebnice
|
139,20 |
s DPH |
39/2023
|
|
18.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mla |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300123
|
zostavy
|
1 248,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
18.09.2023 |
Marián Hucík-Kika Wood |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300250
|
toner
|
200,20 |
s DPH |
47/2023
|
|
18.09.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236220
|
prevádzka kotolne
|
107,25 |
s DPH |
|
238/2019
|
13.09.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334777759
|
telef.poplatky
|
49,08 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
772614
|
učebnice
|
398,85 |
s DPH |
40/2023
|
|
11.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
11.09.2023 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
113,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8320395428
|
telef.poplatky
|
53,56 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2200356
|
materiál
|
206,24 |
s DPH |
72/2022
|
|
28.12.2022 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |