|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
119,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
8689081190
|
plyn
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
04524
|
prenájom
|
19,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
5820241500
|
stravné žiakov
|
788,90 |
s DPH |
23/2024
|
|
30.04.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
5720241500
|
stravné žiakov
|
1 270,50 |
s DPH |
23/2024
|
|
30.04.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
4424
|
režijné náklady
|
44,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
20240190
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
30.04.2024 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
246208
|
prevádzka kotolne
|
599,54 |
s DPH |
|
238/2019
|
26.04.2024 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
2024040062
|
materiál
|
116,40 |
s DPH |
25/2024
|
|
25.04.2024 |
Thermat,s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
20240001
|
materiál
|
78,51 |
s DPH |
26/2024
|
|
22.04.2024 |
GemmaPharm |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
2400028
|
materiál
|
214,56 |
s DPH |
24/2024
|
|
17.04.2024 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
2726400607
|
komunálny odpad
|
354,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
2024006
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
08.04.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
109,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
8347289610
|
telef.poplatky
|
46,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
76240051
|
strava, služby
|
361,60 |
s DPH |
19/2024
|
|
05.04.2024 |
ARPROG a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
8689039626
|
(Bez popisu)
|
274,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
20240123
|
ochrana objektov
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
31.03.2024 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
3520241500
|
stravné žiakov
|
761,30 |
s DPH |
17/2024
|
|
30.03.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
3420241500
|
stravné žiakov
|
1 201,20 |
s DPH |
17/2024
|
|
30.03.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |