|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
2200105
|
školský nábytok
|
1 502,00 |
s DPH |
36/2022
|
|
17.08.2022 |
Marián Hucík-Kika Wood |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
082022
|
oprava kúrenia
|
812,60 |
s DPH |
37/2022
|
|
08.09.2022 |
Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
3120220821
|
učebnice
|
324,65 |
s DPH |
42/2022
|
|
02.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mla |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
8669005104
|
plyn
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
122045525
|
stravné lístky
|
1 863,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
UP Déjeuner s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
627868
|
učebnice
|
1 562,89 |
s DPH |
41/2022
|
|
22.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022022
|
stavebný materiál
|
1 448,83 |
s DPH |
37/2022
|
|
17.08.2022 |
Stavebniny s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022054
|
materiál
|
632,42 |
s DPH |
35/2022
|
|
15.08.2022 |
Miroslav Bašista |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
51,17 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022008
|
prekladka prepojky
|
1 292,71 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Marek Rusina |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
8181239978
|
plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
184
|
materiál
|
184,00 |
s DPH |
39/2022
|
|
30.07.2022 |
KAMEGA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
2022021
|
materiál
|
1 529,32 |
s DPH |
31/2022
|
|
28.07.2022 |
Stavebniny s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
1222206663
|
tlačivá
|
190,09 |
s DPH |
33/2022
|
|
20.07.2022 |
ŠEVT Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
3922005557
|
materiál
|
359,95 |
s DPH |
32/2022
|
|
08.09.2022 |
BAL Slovakia |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
22010014
|
materiál
|
31,88 |
s DPH |
43/2022
|
|
09.09.2022 |
Drogéria ABC Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
8678607216
|
plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
5022213147
|
webinár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |