|
|
Faktúra |
8341909881
|
telef.poplatky
|
57,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1242206026
|
tlačivá,knihy
|
119,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
106,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0675072024
|
odborné prehliadky
|
155,04 |
s DPH |
34/2024
|
|
04.07.2024 |
Dušan Slaninka |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8352661584
|
telef.poplatky
|
46,23 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100069
|
materiál
|
1 400,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
08.07.2024 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100083
|
oprava strechy
|
3 660,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
24.07.2024 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001101
|
zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
MEDISON |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100087
|
rekonštrukcia a modernizácia strechy
|
10 311,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4619029651
|
poistenie majetku
|
104,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100090
|
modernizácia a zhotovenie brány
|
8 410,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354442779
|
telef.poplatky
|
45,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8689208077
|
plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8679565345
|
plyn
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
74,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103224
|
materiál
|
604,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
03.07.2024 |
KAMEGA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650503855
|
plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356197556
|
telef.poplatky
|
47,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
98,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |