|
|
Faktúra |
20240035
|
kameň
|
26,20 |
s DPH |
55/2024
|
|
13.11.2024 |
Ing. Martin Čurilla-Kamega |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
služba technika BOZP
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
08.11.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359560625
|
telef.poplatky
|
46,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246332
|
dlažba
|
218,80 |
s DPH |
52/2024
|
|
06.11.2024 |
STOVA.s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
149,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240110
|
materiál
|
130,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
05.11.2024 |
Jana Michleková-Kameň |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631325658
|
plyn
|
436,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3924004404
|
materiál
|
323,72 |
s DPH |
50/2024
|
|
31.10.2024 |
BAL Slovakia |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240549
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
31.10.2024 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1252024150
|
stravné žiakov
|
1 816,50 |
s DPH |
46/2024
|
|
31.10.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1262024150
|
stravné žiakov
|
1 037,30 |
s DPH |
46/2024
|
|
31.10.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242224
|
materiál
|
305,18 |
s DPH |
47/2024
|
|
24.10.2024 |
MIVA Market s.sr.o. Smižany |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246220
|
prevádzka kotolne
|
247,87 |
s DPH |
|
238/2019
|
17.10.2024 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240132
|
materiál
|
253,10 |
s DPH |
45/2024
|
|
10.10.2024 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240133
|
učebné pomôcky
|
647,40 |
s DPH |
44/2024
|
|
10.10.2024 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240134
|
učebné pomôcky
|
353,00 |
s DPH |
43/2024
|
|
10.10.2024 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
09.10.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8357978140
|
telef.poplatky
|
47,06 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8669921953
|
plyn
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |