|
Faktúra |
525107043
|
vodné
|
204,35 |
s DPH |
|
285/2016
|
24.02.2025 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
10250013
|
materiál
|
432,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Pavol Andreánsky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250001
|
materiál na šitie krojov
|
247,11 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
PSG textil. galantéria,Ing. Pavol Slezák |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025004
|
počítačové služby a servis
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
13.02.2025 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
121,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000257
|
zdravotná služba
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
MEDISON |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8364338625
|
telefónne poplatky
|
50,68 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2404314278
|
poistenie majetku
|
316,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
25016
|
nájom ŠH 1/2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Stredná odborná škola služieb |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
9202515000
|
stravné žiakov
|
861,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8202515000
|
stravné žiakov
|
1 354,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
256202
|
prevádzka kotolne
|
285,56 |
s DPH |
|
238/2019
|
03.02.2025 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8641112295
|
plyn
|
440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250006
|
ochrana objetkov
|
43,05 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.02.2025 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2404314504
|
poistenie majetku
|
56,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8689431280
|
plyn
|
454,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2020033
|
internet
|
207,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Levonet s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2402005982
|
čistiace prostriedky
|
605,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8422233414
|
plyn - nedoplatok 2024
|
820,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250002
|
kancelársky materiál
|
44,28 |
s DPH |
4/2025
|
|
16.01.2025 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |