|
|
Faktúra |
526105216
|
vodné
|
237,18 |
s DPH |
|
285/2016
|
18.02.2026 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
256204
|
prevádzka kotolne 1/2026
|
640,38 |
s DPH |
|
238/2019
|
17.02.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
85260002
|
Dopravné žiaci 1/2026
|
387,17 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
SAD Poprad a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
256202
|
prevádzka kotolne nedoplatok 2025
|
446,27 |
s DPH |
|
238/2019
|
10.02.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383385526
|
telefónne poplatky
|
55,00 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600104
|
Ochrana objektu
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
HATRIX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263006067
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263014017
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263011034
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
263015042
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
09.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600025
|
prevzatie, rozšírenie a revíziu el. zabezpečovacej signalizácie
|
915,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
DOBRO, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina 1/2026
|
135,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
232536705
|
programové aplikácie
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
DIVES |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8699660406
|
plyn
|
539,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1120261500
|
stravné žiakov
|
1 168,40 |
s DPH |
1/2026
|
|
03.02.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261500
|
stravné žiakov
|
942,90 |
s DPH |
1/2026
|
|
03.02.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2404314278
|
poistenie
|
322,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2404314504
|
poistenie
|
56,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2502004927
|
čistiace prostriedky
|
883,39 |
s DPH |
3/2026
|
|
03.02.2026 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
nájom ŠH 1/2026
|
286,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Stredná odborná škola služieb |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
27.02.2026 |