|
|
Faktúra |
220192
|
kancelársky materiál
|
449,20 |
s DPH |
71/2022
|
|
27.12.2022 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
281122
|
webinár
|
22,00 |
s DPH |
57/2022
|
|
18.11.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220654
|
ochrana objektu
|
70,32 |
s DPH |
|
10/2021
|
30.11.2022 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222001276
|
darčekové kupóny
|
585,54 |
s DPH |
63/2022
|
|
29.11.2022 |
UP Déjeuner s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2202005197
|
čistiace prostriedky
|
210,82 |
s DPH |
62/2022
|
|
28.11.2022 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122060701
|
stravné lístky
|
1 054,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
UP Déjeuner s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222691
|
čistiace prostriedky
|
172,34 |
s DPH |
61/2022
|
|
28.11.2022 |
MIVA Market s.sr.o. Smižany |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221108
|
kontrola tlak.nádob
|
37,20 |
s DPH |
54/2022
|
|
22.11.2022 |
Ing. Martin Macala BEZT |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
oprava merača
|
411,66 |
s DPH |
55/2022
|
|
22.11.2022 |
KERAS - TZB s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
štočky do pečiatok
|
20,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
22.11.2022 |
Preas Chovancova Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226220
|
prevádzka kotolne
|
350,18 |
s DPH |
|
238/2019
|
18.11.2022 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220131
|
učebné pomôcky VP
|
437,83 |
s DPH |
48/2022
|
|
15.11.2022 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
02.12.2022 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2227419
|
pracovný materiál
|
91,94 |
s DPH |
56/2022
|
|
14.11.2022 |
COOL Trading s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522176789
|
vodné
|
115,84 |
s DPH |
|
285/2016
|
11.11.2022 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316707608
|
telef.poplatky
|
50,70 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.11.2022 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
09.11.2022 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
81,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15422
|
prenájom telecvičňa
|
37,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15322
|
refundácia telecvičňa
|
40,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |