|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
146,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
VSE a.s. Košice |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
20240604
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
30.11.2024 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1342024150
|
stravné žiakov
|
1 367,10 |
s DPH |
51/2024
|
|
29.11.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1352024150
|
stravné žiakov
|
738,30 |
s DPH |
51/2024
|
|
29.11.2024 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
224001177
|
darčekové poukážky
|
766,74 |
s DPH |
61/2024
|
|
28.11.2024 |
UP Déjeuner s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2402005330
|
čistiace prostriedky
|
6,00 |
s DPH |
57/2024
|
|
28.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2400087
|
montáž kabla
|
58,03 |
s DPH |
59/2024
|
|
27.11.2024 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2400088
|
PC, tlačiareň
|
2 634,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
27.11.2024 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
202462741
|
ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SILCOM Multimedia SK Žilina |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
224021571
|
kontrola PHP
|
39,97 |
s DPH |
56/2024
|
|
27.11.2024 |
Livonec s.r.o. SNV |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
52024
|
vyvýšené záhony
|
1 450,00 |
s DPH |
49/2024
|
|
25.11.2024 |
Peter Pitorák |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2402005330
|
čistiace prostriedky
|
101,42 |
s DPH |
57/2024
|
|
19.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
244050
|
vstupenky
|
200,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
15.11.2024 |
Spišské divadlo |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
246222
|
prevádzka kotolne
|
378,74 |
s DPH |
|
238/2019
|
15.11.2024 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
524178598
|
vodné
|
146,39 |
s DPH |
|
285/2016
|
15.11.2024 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
1049112024
|
oprava plynového kotla
|
413,40 |
s DPH |
48/2024
|
|
13.11.2024 |
Dušan Slaninka |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
20240035
|
kameň
|
26,20 |
s DPH |
55/2024
|
|
13.11.2024 |
Ing. Martin Čurilla-Kamega |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024108
|
služba technika BOZP
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2024017
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
08.11.2024 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
8359560625
|
telef.poplatky
|
46,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
T.COM Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |