|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
113,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
dobropis
|
274,44 |
s DPH |
|
238/2019
|
05.09.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659750006
|
plyn
|
194,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230437
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
31.08.2023 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
materiál
|
1 400,17 |
s DPH |
33/2023
|
|
30.08.2023 |
Stavebniny s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300069
|
materiál
|
383,72 |
s DPH |
35/2023
|
|
28.08.2023 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
materiál
|
664,62 |
s DPH |
34/2023
|
|
22.08.2023 |
Miroslav Bašista |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236218
|
náklady na kotolne
|
176,17 |
s DPH |
|
238/2019
|
21.08.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236220
|
prevádzka kotolne
|
107,25 |
s DPH |
|
238/2019
|
13.09.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2404314278
|
poistná udalosť
|
882,03 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300204
|
LCD
|
219,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
14.08.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
čistenie kanalizácie
|
550,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
11.08.2023 |
Marek Weyers |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
oprava kúrenia
|
1 071,15 |
s DPH |
41/2023
|
|
11.08.2023 |
Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523154350
|
vodné
|
136,79 |
s DPH |
|
285/2016
|
09.08.2023 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332999156
|
telef.poplatky
|
49,36 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
72,23 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8688744285
|
plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
projektová dokumentácia
|
1 500,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
01.08.2023 |
COMBA s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334777759
|
telef.poplatky
|
49,08 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300250
|
toner
|
200,20 |
s DPH |
47/2023
|
|
18.09.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |