|  | Faktúra | 230100206 | rekonštrukcia strechy | 34 070,00 | s DPH | 53/2023 |  | 30.11.2023 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 240100059 | rekonštrukcia a modernizácia strechy | 30 019,00 | s DPH |  |  | 21.06.2024 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 07.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 230100214 | brána a oplotenie | 17 500,00 | s DPH |  |  | 14.12.2023 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 06.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 230100212 | kanalizácia | 11 087,00 | s DPH |  |  | 11.12.2023 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 06.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 240100087 | rekonštrukcia a modernizácia strechy | 10 311,00 | s DPH |  |  | 02.08.2024 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 07.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 240100090 | modernizácia a zhotovenie brány | 8 410,00 | s DPH |  |  | 02.08.2024 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 07.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 920230006 | projektová dokumentácia | 4 800,00 | s DPH |  |  | 25.04.2023 | COMBA s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 20.06.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20230025 | projektová dokumentácia | 4 800,00 | s DPH |  |  | 04.07.2023 | COMBA s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 09.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 107 | oprava naraďovne | 4 200,00 | s DPH |  |  | 17.08.2020 | Matalík Peter |  | 13.10.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 127 | oprava vodovodnej prípojky | 4 191,00 | s DPH |  |  | 28.09.2020 | Sociálny podnik mesta Levoča |  | 13.10.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 240100083 | oprava strechy | 3 660,00 | s DPH | 13/2024 |  | 24.07.2024 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 07.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 121016195 | stravné lístky | 3 327,10 | s DPH |  | 229/2020 | 18.02.2021 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 15.04.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 15 | stravné lístky | 3 327,10 | s DPH |  | 229/2020 | 18.02.2021 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 04.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 122028089 | stravné lístky | 3 146,22 | s DPH |  |  | 23.05.2022 | UP Déjeuner s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 21.06.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 62 | stravné lístky | 3 146,22 | s DPH |  |  | 23.05.2022 | UP Déjeuner s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 25.05.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 119 | stravné lístky | 2 822,30 | s DPH |  |  | 09.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o. |  | 13.10.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 139 | učebnice | 2 786,15 | s DPH | 25/2020 |  | 13.10.2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |  | 04.12.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 2200120 | počítače | 2 720,04 | s DPH | 64/2022 |  | 21.12.2022 | Jozef Lesňák - LeComp Levoča | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2400088 | PC, tlačiareň | 2 634,00 | s DPH | 60/2024 |  | 27.11.2024 | Tronick s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 20.12.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 230100178 | oprava kanalizácie | 2 469,00 | s DPH | 53/2023 |  | 23.10.2023 | Direct club s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 |