|
|
Faktúra |
3
|
plyn 1/2018
|
298,00 |
s DPH |
|
2005
|
19.01.2018 |
SPP |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
naklady plyn kotolne 2017
|
8,65 |
s DPH |
|
238/2014
|
25.01.2018 |
Spojená škola internátna Levoča |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
poistenie hmotných veci 01.03.2018-28.02.2018
|
56,10 |
s DPH |
|
1/2015
|
29.01.2018 |
Generali poisťovňa |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
poistenie stavieb 01.3.2018-28.02.2019
|
213,60 |
s DPH |
|
2/2015
|
29.01.2018 |
Generali poisťovňa |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
523104996
|
vodné
|
161,53 |
s DPH |
|
285/2016
|
22.02.2023 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323954394
|
telef.poplatky
|
56,95 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
150,43 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
kancelársky materiál VP
|
270,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8678852215
|
plyn
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2726300574
|
poplatok komunálny odpad
|
354,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mesto Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236405
|
plyn
|
800,00 |
s DPH |
|
238/2019
|
01.03.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2120231500
|
strava žiakov
|
1 025,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236402
|
refundácia nákladov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
238/2019
|
28.02.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
28.02.2023 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236202
|
refundácia nákladov
|
15,06 |
s DPH |
|
238/2019
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236206
|
refundácia nákladov
|
1 554,37 |
s DPH |
|
238/2019
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
236204
|
refundácia nákladov
|
143,48 |
s DPH |
|
238/2019
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2002
|
refundácia nákladov
|
273,63 |
s DPH |
|
238/2019
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |