|  | Faktúra | 3 | plyn 1/2018 | 298,00 | s DPH |  | 2005 | 19.01.2018 | SPP |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 4 | naklady plyn kotolne  2017 | 8,65 | s DPH |  | 238/2014 | 25.01.2018 | Spojená škola internátna Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 5 | poistenie hmotných veci 01.03.2018-28.02.2018 | 56,10 | s DPH |  | 1/2015 | 29.01.2018 | Generali poisťovňa |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 6 | poistenie stavieb 01.3.2018-28.02.2019 | 213,60 | s DPH |  | 2/2015 | 29.01.2018 | Generali poisťovňa |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1 | poplatky za telekomunikačné služby | 20,98 | s DPH |  |  | 09.01.2018 | Slovak Telecom a.s. Bratislava |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 2022019 | počítačové služby | 40,00 | s DPH |  | 217/2020 | 02.12.2022 | Ing. Martin Špak | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 226222 | prevádzka kotolne | 727,73 | s DPH |  | 238/2019 | 07.12.2022 | Spojená škola internátna - plyn | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2290267308 | elektrina | 91,73 | s DPH |  |  | 07.12.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2022152 | služby technika | 120,00 | s DPH |  |  | 06.12.2022 | Mgr. Ambróz Koňak | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 222021748 | tlaková skúška | 37,10 | s DPH | 58/2022 |  | 02.12.2022 | Livonec s.r.o. SNV | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 8688452962 | plyn | 302,00 | s DPH |  |  | 02.12.2022 | SPP | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20322 | nájomné | 44,24 | s DPH |  |  | 02.12.2022 | Gymnázium J.Francisciho-Rimavského | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20422 | refundácia telecvičňa | 47,67 | s DPH |  |  | 02.12.2022 | Gymnázium J.Francisciho-Rimavského | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 220140 | kancelársky materiál | 228,44 | s DPH | 60/2022 |  | 02.12.2022 | Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 222001276 | darčekové kupóny | 585,54 | s DPH | 63/2022 |  | 29.11.2022 | UP Déjeuner s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 19.12.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 4992022150 | stravné žiakov | 1 275,30 | s DPH |  |  | 01.12.2022 | Levočský gastrodom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20220654 | ochrana objektu | 70,32 | s DPH |  | 10/2021 | 30.11.2022 | ALFA SBS - Levoča | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 19.12.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 8318545382 | telef.poplatky | 48,04 | s DPH |  | 88/2020  86,87/2020 | 08.12.2022 | Slovak Telekom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 23.01.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2202005197 | čistiace prostriedky | 210,82 | s DPH | 62/2022 |  | 28.11.2022 |  | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 19.12.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 122060701 | stravné lístky | 1 054,73 | s DPH |  |  | 28.11.2022 | UP Déjeuner s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 19.12.2022 |