|
Faktúra |
34240425
|
online seminár
|
39,96 |
s DPH |
30/2025
|
|
23.04.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8202515000
|
stravné žiakov
|
1 354,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
1720251500
|
stravné žiakov
|
627,90 |
s DPH |
7/2025
|
|
04.03.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
1620251500
|
stravné žiakov
|
1 207,50 |
s DPH |
7/2025
|
|
04.03.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2500051
|
toner
|
85,80 |
s DPH |
6/2025
|
|
03.03.2025 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
5590045719
|
programové aplikácie
|
221,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DIVES |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
256204
|
prevádzka kotolne
|
546,32 |
s DPH |
|
238/2019
|
25.02.2025 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
525107043
|
vodné
|
204,35 |
s DPH |
|
285/2016
|
24.02.2025 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2724500871
|
komunálny odpad
|
457,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Mesto Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
10250013
|
materiál
|
432,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Pavol Andreánsky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000257
|
zdravotná služba
|
123,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
MEDISON |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
121,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2025004
|
počítačové služby a servis
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
13.02.2025 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8364338625
|
telefónne poplatky
|
50,68 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
9202515000
|
stravné žiakov
|
861,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
256202
|
prevádzka kotolne
|
285,56 |
s DPH |
|
238/2019
|
03.02.2025 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
25027
|
nájom ŠH 2/2025
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Stredná odborná škola služieb |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
8641112295
|
plyn
|
440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250006
|
ochrana objetkov
|
43,05 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.02.2025 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
2404314504
|
poistenie majetku
|
56,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
29.04.2025 |