|
|
Faktúra |
2026200
|
pečiatky
|
196,20 |
s DPH |
42/2026
|
|
26.08.2026 |
MONDO - reklamná agentúra s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526157314
|
vodné
|
184,82 |
s DPH |
|
285/2016
|
25.08.2026 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392798720
|
telefónne poplatky
|
48,11 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
24.08.2026 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2932826
|
materiál
|
19,36 |
s DPH |
36/2026
|
|
21.08.2026 |
STAVMAT stavebniny, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256216
|
prevádzka kotolne 7/2026
|
131,25 |
s DPH |
|
238/2019
|
20.08.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2932803
|
materiál
|
51,17 |
s DPH |
36/2026
|
|
10.08.2026 |
STAVMAT stavebniny, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2932778
|
materiál
|
525,62 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
STAVMAT stavebniny, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202601009
|
ochrana objektu
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
HATRIX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
88,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8680561699
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
256214
|
prevádzka kotolne 6/2026
|
168,00 |
s DPH |
|
238/2019
|
28.07.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600881
|
ochrana objektu 6/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
HATRIX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
85260012
|
dopravné žiakov 6/2026
|
385,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
SAD Poprad a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600061
|
tonery
|
454,80 |
s DPH |
37/2026
|
|
09.07.2026 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8391216271
|
telefónne poplatky
|
49,02 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6420261500
|
občerstvenie pre zamestnancov - koniec šk. roka
|
270,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
07.07.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
131,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8680514321
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Multilicencia Gaňo
|
200,00 |
s DPH |
35/2026
|
|
03.07.2026 |
Miroslav Schmiedt - SAKURA PRODUCTION |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5820261500
|
stravné žiakov 6/2026
|
1 534,10 |
s DPH |
25/2026
|
|
02.07.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
03.09.2026 |