|
|
Faktúra |
2300204
|
LCD
|
219,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
14.08.2023 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
oprava kúrenia
|
1 071,15 |
s DPH |
41/2023
|
|
11.08.2023 |
Voda-Plyn-Kúrenie Marián Bobko |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
čistenie kanalizácie
|
550,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
11.08.2023 |
Marek Weyers |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523154350
|
vodné
|
136,79 |
s DPH |
|
285/2016
|
09.08.2023 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
72,23 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332999156
|
telef.poplatky
|
49,36 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
projektová dokumentácia
|
1 500,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
01.08.2023 |
COMBA s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230380
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
01.08.2023 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8688744285
|
plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205770
|
tlačivá
|
166,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236216
|
náklady na kotolne
|
268,54 |
s DPH |
|
238/2019
|
11.07.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
104,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
vyúčtovanie plyn
|
409,70 |
s DPH |
|
238/2019
|
10.07.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
vyúčtovanie plyn
|
618,96 |
s DPH |
|
238/2019
|
10.07.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331034148
|
telef.poplatky
|
48,67 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
10.07.2023 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659657819
|
plyn
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4619025679
|
poistenie majetku
|
89,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
projektová dokumentácia
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
COMBA s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4619025679
|
poistenie majetku
|
89,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Kooperatíva |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
09.10.2023 |