|  | Faktúra | 2023040 | oprava kanalizácie | 250,00 | s DPH | 54/2023 |  | 14.11.2023 | Ing. Vladimír Šimo | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 223021674 | kontrola | 27,47 | s DPH | 68/2023 |  | 14.11.2023 | Livonec s.r.o. SNV | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 6323 | kamenivo | 253,50 | s DPH | 68/2023 |  | 14.11.2023 | KAMEGA, s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 4619027127 | poistenie majetku | 50,00 | s DPH |  |  | 08.11.2023 | Kooperatíva | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 8338334900 | telef.poplatky | 50,26 | s DPH |  | 88/2020  86,87/2020 | 08.11.2023 | Slovak Telekom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 14 | výmena ventilu | 160,00 | s DPH | 66/2023 |  | 08.11.2023 | Erkam Kamil Kopkáš | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2023017 | počítačové služby | 40,00 | s DPH |  | 217/2020 | 08.11.2023 | Ing. Martin Špak | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 231103 | odborná prehliadka | 52,80 | s DPH | 62/2023 |  | 08.11.2023 | Ing. Martin Macala BEZT | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 16923 | režijné náklady telocvične | 59,24 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | Gymnázium J.Francisciho-Rimavského | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 16823 | prenájom telocvične | 26,08 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | Gymnázium J.Francisciho-Rimavského | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 8659822086 | plyn | 997,00 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | SPP | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 7998293716 | elektrina | 17,04 | s DPH |  |  | 31.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 2290267308 | elektrina | 129,26 | s DPH |  |  | 31.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 20230564 | ochrana objektu | 42,00 | s DPH |  | 10/2021 | 31.10.2023 | ALFA SBS - Levoča | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 1172023150 | stravné žiakov | 713,00 | s DPH | 50/2023 |  | 30.10.2023 | Levočský gastrodom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 13 | vodovodná prípojka | 250,00 | s DPH | 55/2023 |  | 30.10.2023 | Erkam Kamil Kopkáš | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 1162023150 | stravné žiakov | 1 167,60 | s DPH | 50/2023 |  | 30.10.2023 | Levočský gastrodom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 23131 | webinár | 30,00 | s DPH | 64/2023 |  | 30.10.2023 | Autistické centrum Andreas | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 7293257492 | opravná faktúra-elektrina | 5,33 | s DPH |  |  | 26.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 7295102703 | opravná faktúra-elektrina | 5,11 | s DPH |  |  | 26.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 12.12.2023 |