|  | Faktúra | 1 | poplatky za telekomunikačné služby | 20,98 | s DPH |  |  | 09.01.2018 | Slovak Telecom a.s. Bratislava |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 157 | strava zamestnanci | 305,23 | s DPH |  |  | 14.12.2018 | Spojená škola internátna Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 32 | plyn | 149,00 | s DPH |  |  | 03.04.2018 | SPP |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 33 | Elektromontážne práce | 176,54 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Jozef KAMENICKÝ |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 34 | Telekomunikačné služby | 23,69 | s DPH |  |  | 09.04.2018 | Slovak Telecom a.s. Bratislava |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 35 | Stravné | 246,98 | s DPH |  |  | 09.04.2018 | Spojená škola internátna Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 36 | Využívanie telocvične | 130,00 | s DPH |  |  | 09.04.2018 | Spojená internatná škola - telocvičňa |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 146 | Ochrana objektu | 30,00 | s DPH |  |  | 03.12.2018 | ALFA SBS - Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 163 | Vysavač elektrolux | 79,20 | s DPH |  |  | 21.12.2018 | Tronick s.r.o. |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 162 | Telekomunikačné služby | 31,99 | s DPH |  |  | 17.12.2018 | Slovak Telekom,a.s. |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 160 | mzda a odvody | 66,36 | s DPH |  |  | 14.12.2018 | Spojená škola internátna - plyn |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 158 | Ochrana objektu | 30,00 | s DPH |  |  | 14.12.2018 | ALFA SBS - Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 161 | kurenie | 329,12 | s DPH |  |  | 13.12.2018 | Spojená škola internátna - plyn |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 30 | potraviny-stravné žiakov | 302,72 | s DPH |  |  | 28.03.2018 | Levočský gastrodom |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 156 | oprava dverí | 120,00 | s DPH |  |  | 12.12.2018 | Matalík Peter |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 155 | plyn | 200,00 | s DPH |  |  | 12.12.2018 | Spojená škola internátna - plyn |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 154 | Náklady na telocvičňu | 105,00 | s DPH |  |  | 12.12.2018 | Spojená internatná škola - telocvičňa |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 153 | Telekomunikačné služby | 39,96 | s DPH |  |  | 12.12.2018 | Slovak Telekom,a.s. |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 152 | Strava žiaci | 639,39 | s DPH |  |  | 10.12.2018 | Spojená škola internátna Levoča |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 150 | služba Hotline | 175,00 | s DPH |  |  | 07.12.2018 | ŠEVT Bratislava |  | 20.01.2019 |