|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
149
|
Plyn
|
279,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SPP |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SPP |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
33
|
Elektromontážne práce
|
176,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Jozef KAMENICKÝ |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
34
|
Telekomunikačné služby
|
23,69 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
35
|
Stravné
|
246,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Spojená škola internátna Levoča |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
36
|
Využívanie telocvične
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Spojená internatná škola - telocvičňa |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
146
|
Ochrana objektu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
ALFA SBS - Levoča |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
148
|
Služby BOZP,PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Mgr. Ambróz Koňak |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
151
|
Revízie
|
535,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Jozef KAMENICKÝ |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
147
|
POčitačové služby a servis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Martin Špak |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
159
|
Pohostenie
|
248,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Stanislav Chovančík |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
150
|
služba Hotline
|
175,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ŠEVT Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
30
|
potraviny-stravné žiakov
|
302,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Levočský gastrodom |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
152
|
Strava žiaci
|
639,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Spojená škola internátna Levoča |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
153
|
Telekomunikačné služby
|
39,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
154
|
Náklady na telocvičňu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Spojená internatná škola - telocvičňa |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
155
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Spojená škola internátna - plyn |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
156
|
oprava dverí
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Matalík Peter |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
161
|
kurenie
|
329,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Spojená škola internátna - plyn |
|
20.01.2019 |