|
|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
226226
|
prevádzka kotolne
|
164,35 |
s DPH |
|
238/2019
|
16.12.2022 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2404314278
|
(Bez popisu)
|
230,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2404314504
|
poistné
|
56,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Generali Poisťovňa |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
81,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320395428
|
telef.poplatky
|
53,56 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100025963
|
internet
|
202,80 |
s DPH |
|
66/2020
|
02.01.2023 |
Levonet s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5112022150
|
stravné žiakov
|
960,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022001646
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MEDISON |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1320231500
|
strava žiakov
|
1 008,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
počítačové služby
|
40,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
14.12.2022 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122063579
|
stravné lístky
|
1 136,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
UP Déjeuner s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220713
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
12.12.2022 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318545382
|
telef.poplatky
|
48,04 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226224
|
prevádzka kotolne
|
300,00 |
s DPH |
|
238/2019
|
07.12.2022 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226222
|
prevádzka kotolne
|
727,73 |
s DPH |
|
238/2019
|
07.12.2022 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
91,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8431854533
|
plyn
|
84,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
ochrana objektu
|
42,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
31.01.2023 |
ALFA SBS - Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |