|
Faktúra |
46
|
materiál VP
|
49,57 |
s DPH |
5/2022
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Záhradníková, Gombička |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
47
|
zdravotnícky materiál
|
66,22 |
s DPH |
13/2021
|
|
11.05.2021 |
GemmaPharm |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
47
|
počítačové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
217/2020
|
07.04.2022 |
Ing. Martin Špak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
47
|
náklady na telocvičňu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Spojená internatná škola - telocvičňa |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
47
|
výrub stromov
|
321,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
QUERCUS-ARBOR |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
48
|
čistiace prostriedky
|
149,36 |
s DPH |
14/2021
|
|
12.05.2021 |
MIVA Market s.sr.o. Smižany |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
48
|
plyn
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
48
|
elektrina
|
89,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
48
|
náklady na kotolňu
|
299,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Spojená internatná škola - telocvičňa |
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
49
|
ochrana objektu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ALFA SBS - Levoča |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
49
|
telef.poplatky
|
43,06 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
49
|
počítačové služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ing. Martin Špak |
|
05.06.2019 |
|
Faktúra |
49
|
prevádzka kotolne
|
176,76 |
s DPH |
|
238/2019
|
12.05.2021 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
50
|
prevádzka kotolne
|
609,10 |
s DPH |
|
238/2019
|
21.04.2022 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
50
|
počítačové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Ing. Martin Špak |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
50
|
čistiace prostriedky
|
184,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Hagleitner hygiene Slovensko |
|
05.06.2019 |
|
Faktúra |
50
|
vodné
|
86,60 |
s DPH |
|
285/2016
|
12.05.2021 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
51
|
telef.poplatky
|
39,96 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
25.05.2020 |
|
Faktúra |
51
|
LCD
|
149,00 |
s DPH |
22/2022
|
|
21.04.2022 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
51
|
cartridge
|
230,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
|
05.06.2019 |