|  | Faktúra | 1 | poplatky za telekomunikačné služby | 20,98 | s DPH |  |  | 09.01.2018 | Slovak Telecom a.s. Bratislava |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1 | telefonne poplatky | 39,96 | s DPH |  |  | 13.01.2020 | Slovak Telekom,a.s. |  | 21.02.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 1 | Audit pracovisk | 180,00 | s DPH |  |  | 08.01.2019 | MEDISON |  | 04.03.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1 | internet | 202,80 | s DPH |  | 49/2020 66/2020 | 04.01.2021 | Levonet s.r.o. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 04.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 1 | elektrina | 68,66 | s DPH |  |  | 10.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 17.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | telef.poplatky | 44,40 | s DPH |  | 88/2020  86,87/2020 | 10.01.2022 | Slovak Telekom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 17.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | plyn | 330,00 | s DPH |  |  | 15.01.2020 | SPP |  | 21.02.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | poplatok za telekomunikačné služby | 26,98 | s DPH |  |  | 15.01.2018 | Slovak Telecom a.s. Bratislava |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 02 | výmena sociálneho zariadenia | 375,00 | s DPH | 2/2024 |  | 26.01.2024 | Erkam Kamil Kopkáš | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 04.04.2024 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | elektrina | 68,94 | s DPH |  | 2011  278/2020 | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 04.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 2 | telef.poplatky | 39,96 | s DPH |  |  | 09.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. |  | 04.03.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 3 | vyúčtovanie -plyn | 404,63 | s DPH |  |  | 17.01.2022 | SPP | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 17.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 3 | telef.poplatky | 29,98 | s DPH |  |  | 15.01.2020 | Slovak Telekom,a.s. |  | 21.02.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 3 | počítačové služby | 30,00 | s DPH |  |  | 11.01.2019 | Ing. Martin Špak |  | 04.03.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 3 | telefónne poplatky | 43,32 | s DPH |  | 88/2020   86,87/2020 | 11.01.2021 | Slovak Telekom | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 04.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 3 | plyn 1/2018 | 298,00 | s DPH |  | 2005 | 19.01.2018 | SPP |  | 20.01.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 4 | vyúčtovanie -plyn | 322,00 | s DPH |  |  | 17.01.2022 | SPP | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 17.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 4 | vyúčtovanie plyn | 1 078,28 | s DPH |  | 238/2019 | 18.05.2023 | Spojená škola internátna - plyn | Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča | 20.06.2023 | 
					
						|  | Faktúra | 4 | telefónne poplatky | 30,23 | s DPH |  |  | 15.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. |  | 04.03.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 4 | vyúčtovanie plynu | 408,02 | s DPH |  |  | 17.02.2020 | SPP |  | 21.02.2020 |