|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
1
|
Audit pracovisk
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
MEDISON |
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
1
|
telefonne poplatky
|
39,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1
|
internet
|
202,80 |
s DPH |
|
49/2020 66/2020
|
04.01.2021 |
Levonet s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
68,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
2
|
telef.poplatky
|
39,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
02
|
výmena sociálneho zariadenia
|
375,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
26.01.2024 |
Erkam Kamil Kopkáš |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
2
|
telef.poplatky
|
44,40 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
2
|
plyn
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
2
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
26,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
2
|
elektrina
|
68,94 |
s DPH |
|
2011 278/2020
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
3
|
telef.poplatky
|
29,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
3
|
plyn 1/2018
|
298,00 |
s DPH |
|
2005
|
19.01.2018 |
SPP |
|
20.01.2019 |
|
Faktúra |
3
|
telefónne poplatky
|
43,32 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
3
|
počítačové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Ing. Martin Špak |
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
3
|
vyúčtovanie -plyn
|
404,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie -plyn
|
322,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
17.03.2022 |
|
Faktúra |
4
|
telefónne poplatky
|
30,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie plynu
|
408,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SPP |
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie plyn
|
1 078,28 |
s DPH |
|
238/2019
|
18.05.2023 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.06.2023 |