|
|
Faktúra |
1
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2023000391
|
zdravotná služba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MEDISON |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08323
|
režijné náklady
|
118,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Ambróz Koňak |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
150,43 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
kancelársky materiál VP
|
270,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8678852215
|
plyn
|
1 144,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2726300574
|
poplatok komunálny odpad
|
354,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mesto Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2120231500
|
strava žiakov
|
1 025,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000998
|
smernice
|
193,08 |
s DPH |
8/2023
|
|
16.02.2023 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08423
|
režijné náklady
|
118,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
270223
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
oprava frézy
|
45,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
14.02.2023 |
Halcin a Halcin |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
01023
|
režijné náklady
|
37,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
00923
|
režijné náklady
|
40,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630469955
|
plyn
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5590040709
|
programové vybavenie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
IVES |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1320231500
|
strava žiakov
|
1 008,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08623
|
nájomné
|
50,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Gymnázium J.Francisciho-Rimavského |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
30.03.2023 |