|
|
Faktúra |
2100303
|
noteboock
|
776,22 |
s DPH |
55/2021
|
|
23.11.2021 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
noteboock
|
776,22 |
s DPH |
55/2021
|
|
23.11.2021 |
Jozef Lesňák - LeComp Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
generátor ozónu
|
996,00 |
s DPH |
55
|
|
16.12.2020 |
DD PNEU s.r.o. |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244050
|
vstupenky
|
200,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
15.11.2024 |
Spišské divadlo |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
oprava kanalizácie
|
400,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
23.10.2023 |
Ing. Vladimír Šimo |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
oprava kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
14.11.2023 |
Ing. Vladimír Šimo |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221108
|
kontrola tlak.nádob
|
37,20 |
s DPH |
54/2022
|
|
22.11.2022 |
Ing. Martin Macala BEZT |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
752021
|
revízia bleskozvody
|
150,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
22.11.2021 |
kamenický Jozef |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
revízia bleskozvody
|
150,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
22.11.2021 |
kamenický Jozef |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
reízia
|
429,00 |
s DPH |
54
|
|
16.12.2020 |
Jozef KAMENICKÝ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
240110
|
materiál
|
130,00 |
s DPH |
53/2024
|
|
05.11.2024 |
Jana Michleková-Kameň |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230100178
|
oprava kanalizácie
|
2 469,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
23.10.2023 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100198
|
oprava kanalizácie
|
2 391,68 |
s DPH |
53/2023
|
|
21.11.2023 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230100206
|
rekonštrukcia strechy
|
34 070,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
30.11.2023 |
Direct club s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
662022
|
kontrola komínov
|
49,20 |
s DPH |
53/2022
|
|
19.10.2022 |
LEVOTEP s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
kontrola PHP
|
54,98 |
s DPH |
53/2021
|
|
24.11.2021 |
Livonec s.r.o. SNV |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221021660
|
kontrola PHP
|
54,98 |
s DPH |
53/2021
|
|
24.11.2021 |
Livonec s.r.o. SNV |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
stravné lístky
|
1 720,91 |
s DPH |
53/2020
|
|
02.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3002
|
darčekové kupóny
|
435,54 |
s DPH |
53/2020
|
|
30.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246332
|
dlažba
|
218,80 |
s DPH |
52/2024
|
|
06.11.2024 |
STOVA.s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
20.12.2024 |