|
|
Faktúra |
526131546
|
vodné
|
277,14 |
s DPH |
|
285/2016
|
28.05.2026 |
VEOLIA voda Poprad |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172026
|
obedy pre zamestnancov
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Základná škola Štefana Kluberta |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600020
|
preprava žiakov
|
210,00 |
s DPH |
24/2026
|
|
22.05.2026 |
František Popovič - FeriTour |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202269
|
školská dokumentácia
|
134,99 |
s DPH |
22/2026
|
|
19.05.2026 |
SEVT Bratislava |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
256210
|
prevádzka kotolne
|
343,15 |
s DPH |
|
238/2019
|
18.05.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
materiál
|
0,34 |
s DPH |
23/2026
|
|
13.05.2026 |
Vladimír Halcin Levoča Kniha-papier -hračky |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85260008
|
dopravné žiakov 4/2026
|
437,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SAD Poprad a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388086078
|
telefónne poplatky
|
47,54 |
s DPH |
|
88/2020 86,87/2020
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600489
|
ochrana objektu 4/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
HATRIX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2290267308
|
elektrina 4/2026
|
136,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8670772324
|
plyn 5/2026
|
107,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26057
|
nájom ŠH 4/2026
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Stredná odborná škola služieb |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4120261500
|
stravné žiaci 4/2026
|
1 169,70 |
s DPH |
15/2026
|
|
05.05.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4220261500
|
stravné žiaci 4/2026
|
1 255,80 |
s DPH |
15/2026
|
|
05.05.2026 |
Levočský gastrodom |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608015
|
CO a služba technika BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Anežka Cmorejová |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
obedy pre zamestnancov
|
1 327,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Základná škola Štefana Kluberta |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600035
|
kancelárske potreby, ohrievač
|
515,90 |
s DPH |
20/2026
|
|
24.04.2026 |
Tronick s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263034005
|
webinár
|
29,00 |
s DPH |
19/2026
|
|
23.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2720600827
|
komunálny odpad
|
457,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Mesto Levoča |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
256208
|
prevádzka kotolne
|
464,24 |
s DPH |
|
238/2019
|
17.04.2026 |
Spojená škola internátna - plyn |
Špeciálna základná škola , Fraňa Kráľa 3, 05401 Levoča |
02.06.2026 |